Det er danskere - de ansættes i danmark og det er din danske virksomhed der ansætter - så der skal indberettes skat for dem
men når skriver skriver VAT tror jeg de spørger om du fakturerer udgiften til dem med eller uden moms, og der følger du jo reglerne for exportmoms i din fakturering til dem (som udgangspunkt ingen moms på din regning til EU med VAT nummer) - forudsat jeg har forstået spørsgmålet
vh John H
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER
Men når skriver skriver VAT tror jeg de spørger om du fakturerer udgiften til dem med eller uden moms, og der følger du jo reglerne for exportmoms i din fakturering til dem (som udgangspunkt ingen moms på din regning til EU med VAT nummer) - forudsat jeg har forstået spørsgmålet
Udlændinge og event i København lyder som leveringssted i Danmark og dermed dansk moms.
sorry og enig hvis det er et DK event udført i DK for så er det dansk moms modsat hvis de har været indlejet arbejdskraft der har udført arbejde for en EU virksomhed til fordel for pågældende i dennes eget land, men du har da ret (igen) i at det virksom dansk event og er det det til det danske marken så er det dansk moms
vh
6 stærke Ivæksætterbøger - e-bøger/paperbacks - letlæste I LINK HER Intro til regnskab - og Fradrag - e-bøger letlæste I LINK HER